2017年博白县社保局部门预算及“三公”经费预算编制说明
索 引 号00797525-7/2017-00002 主题分类财政
发布机构博白县人力资源和社会保障局 发布日期2017-03-24
文 号 主 题 词

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、博白县社会保险事业管理局基本情况

(一)基本职能

1.贯彻国家执行党和国家有关社会的方针、政策、法律、法规。     

2.负责全县参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。    

3.承办全县参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作。

4.审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇,按时足额发放各类社保金。指导、协调搞好社保和社区建设工作。

5.负责参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险的日常管理工作,负责社会保险数据、信息的处理和管理参保个人账户的建立和管理。

6.为参保单位和个人提供有关养老、医疗、失业、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务,受理群众来信来访。

7.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

博白县社会保险事业管理局,属参照公务员管理事业单位  及非参照公务员管理全额事业单位。本局内设14个股室。 

二、人员构成情况

博白县社会保险事业管理局人员编制总数为174人,其中参照公务员全额事业管理编制83人,全额事业编制91人,实有财政供养人数167人,其中在职153人,离退休人员14人(其中离休0人)。

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表)

 

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1600.28 

一、本年支出

1630.28 

1600.28 

 

   1.一般公共预算拨款

1596.28 

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 3.纳入公共预算管理的非税收入安排的资金

4 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

30 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

30 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

1630.28 

1600.28 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1630.28 

支出合计

1630.28 

1600.28 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1600.28 

613.32 

986.96 

208

 

 

社会保障和就业支出

1600.28 

613.32 

986.96 

 208

01

 

 人力资源和社会保障管理事务

1600.28 

613.32 

986.96 

 208

 01

09

社会保险经办机构

1600.28 

613.32 

986.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

205

 

 

教育

 

 

 

 

01

 

  教育管理事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

01

 

  保障性安居工程支出

 

 

 

 

 

01

    廉租住房

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

01

 

  粮油事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

613.32 

584.66 

28.66 

301

工资福利支出

584.66 

584.66 

 

30101

  基本工资

416.43 

416.43 

 

30102

  津贴补贴

150.8 

150.80 

 

30103

  奖金

17.43 

17.43 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

27.66 

 

27.66 

30201

  办公费

6 

 

6 

30202

  印刷费

5 

 

5 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

1.3 

 

1.3 

30206

  电费

2.5 

 

2.5 

30207

  邮电费

1.1 

 

1.1 

30209

  物业管理费

5.67 

 

5.67 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

1 

 

1 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

1 

 

1 

30216

  培训费

1.73 

 

1.73 

30217

  公务接待费

1.1 

 

1.1 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.26 

 

1.26 

303

对个人和家庭的补助

1 

 

1 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

1 

 

1 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

……

……

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 


 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)费用

0

0

0

0

 

 

 

2.公务接待费

3.10

3.10

3.10

3.10

 0

0

 

3.公务用车购置及运行费

0

0

0

0

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0

0

 

 

 

      2)公务用车购置费

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

206

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

  核电站乏燃料处理处置基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    乏燃料运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收 入 项 目

2017年部门预算数

   

支 出 项 目

2017年部门预算数

    

一、一般公共预算拨款收入

1600.28 

 

一、一般公共预算拨款支出

1600.28 

 

    经费拨款

1596.28 

 

    经费拨款

1596.28 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入

4 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

4 

 

    一般债券收入

 

 

    一般债券收入安排的资金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

 

    其中:专项债券收入