2017年博白县信访局部门预算及“三公”经费预算编制说明
索 引 号79972453-5/2017-00001 主题分类信访
发布机构博白县信访办 发布日期2017-03-24
文 号 主 题 词

 

附件

2017年博白县信访局部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、博白县信访局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.  负责处理人民群众给县委、县政府来信、来电,接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向县委、县政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2.  承办中共中央、国务院、区委、区政府、玉林市委、市政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项;根据县委、县政府领导的意见,向有关部门、镇(场)转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项的处理和落实。

3.  协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4.  检查、指导、督促各镇(场)、县级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和研究工作。

5.  为来信、来电、来访、网上人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6.  综合分析人民群众来信、来访、来电、网反映的情况,征集、筛选和提供信访信息和建议,对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

7.  负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,加强信访队伍的自身建设,开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作,提高信访干部的政治和业务素质;研究和探讨信访工作的规律和理论,指导信访工作实践,发挥信访工作的社会效益。

8.  配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。

9.  按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

(二)机构设置情况

博白县信访局共有直属单位1个:博白县来信来访接待服务中心局属事业单位。

局机关本级内设综合股、热线办、接访室共3个职能科室。 

二、人员构成情况 

博白县信访局局及下属事业单位人员编制总数为15人,其中行政编制8人,后勤服务事业编制3人,下属事业单位编制7人。截至目前,博白县信访局及下属事业单位人员实有财政供养人数12人,其中行政在职5人,后勤服务事业编制1人,下属事业单位在职6人,退休人员5人,无离休人员。具体情况如下: 

1.博白县信访局机关本级。行政编制8人,财政供给单位编制内实有人员5人,后勤服务事业编制1人,退休人员5人,无离休人员。 

2.博白县来信来访接待服务中心。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员6人,无离退休人员。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

(详见附表)

 

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

182.12 

一、本年支出

182.12 

 

 

   1.一般公共预算拨款

182.12 

    一、一般公共服务支出

182.12 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

182.12 

支出合计

182.12 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

182.12 

182.12 

 

201

 

 

一般公共服务支出

182.12 

182.12 

 

 

03

 08

  信访事务

 

 

 

 

03

 08

  人员经费

71.38 

71.38 

 

 

03

 08

基本公务费

2.64 

2.64 

 

 

03

 08

业务经费

9.00 

9.00 

 

 

03

 08

公务交通补贴

5.10 

5.10 

 

 

03

 08

县长热线电话办公经费

1.00 

1.00 

 

 

03

 08

联席办办公经费

3.00 

3.00 

 

 

03

 08

信访维稳经费

90.00 

90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

 

 

301

工资福利支出

71.38 

71.38 

 

30101

  基本工资

40.52 

40.52 

 

30102

  津贴补贴

24.87 

28.97 

 

30103

  奖金

1.89 

1.89 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

4.16 

4.16 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

110.74 

 

110.74 

30201

  办公费

4.7 

 

4.7 

30202

  印刷费

2.5 

 

2.5 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

2.2 

 

2.2 

30207

  邮电费

2.5 

 

2.5 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

86.84 

 

86.84 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

3.8 

 

3.8 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.5 

 

0.5 

30217

  公务接待费

0.5 

 

0.5 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

5.1 

 

5.1 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.1 

 

2.1 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

……

……

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 


 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

0.5

0.5

0

0

0.5

100%

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

0.5

0.5

0

0

0.5

100%

信访活动的增加

3.公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0 

0 

 6.18

6.18 

 6.18

100%

 公车改革

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

206

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

  核电站乏燃料处理处置基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    乏燃料运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

部门收支总表